Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-84.210 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-84.210 €
65,01%
24.020 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
24.020 €
18,54%
-13.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-13.600 €
10,50%
-6.450 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.450 €
4,98%
-1.175 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.175 €
0,91%
85 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
85 €
0,07%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| Ordentliche Erträge | |
| 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 24.020 € | 
| 04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € | 
| 05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € | 
| 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 85 € | 
| 09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € | 
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 24.105 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -105.435 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -81.330 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -81.330 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -81.330 € |