Kindertagesstättenverwaltung

Haushaltsdiagramm

-3.434.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.434.700 €
80,02%
-446.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-446.400 €
10,40%
-322.005 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-322.005 €
7,50%
-75.250 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-75.250 €
1,75%
-13.685 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.685 €
0,32%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -3.434.700 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -446.400 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -322.005 €
  • 14 Abschreibungen
    -75.250 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -13.685 €
  • Summe
    -4.292.040 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
24.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
388.900 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.104.680 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.820 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
1.800 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.530.200 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.292.040 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.761.840 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.761.840 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.761.840 €